2月29日下午,主管审计工作的韦成龙院长和协管审计工作的李文副院长前往审计处调研学院内部审计工作。
在听取了审计处倪惠明处长的汇报后,韦院长对我院审计工作在学院经济活动管理中发挥的作用给予了充分的肯定。他指出2007年审计工作紧密围绕学院中心工作,在规范经济活动,提高资金使用效益等方面发挥了应有的作用,对审计处2007年在全院范围内开展的“创建节约型校园”审计调查在为学院营造节约氛围,提高资金使用效益方面起到了很重要的作用。
在调研中韦院长希望审计处在以后的工作中积极拓宽审计领域,扩展审计内容,在已有的审计工作基础上重点加大三个方面的审计力度:一是加大对预算执行情况的审计,保障预算执行的有效性;二是加强合同的审签,全院的合同管理归口审计部门管理。除特殊情况外,合同的立项、变更等都必须按照程序办理,各二级部门不得擅自对外签订合同;三是加强审计部门在国有资产管理中的作用,严把资产验收关,保证国有资产的保值、增值,保持其完整性。针对我院目前在经济管理中出现的情况,韦院长指示审计处要积极筹划,会同相关职能部门就以上三个方面的内容举办部门负责人培训班,规范办事程序,保障资金的使用安全。